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富森美及五名高管收四川证监局警示函,涉内控及财务核算问题

富森美及五名高管收四川证监局警示函,涉内控及财务核算问题

富森美(002818)4月3日公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对成都富森美家居股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕24号)。经查,公司存在部分业务内控制度执...

富森美(002818)4月3日公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对成都富森美家居股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕24号)。

经查,公司存在部分业务内控制度执行存在缺陷、个别财务核算及报表列示存在不规范等问题。公司董事长刘兵、总经理刘义对上述问题负有责任,副董事长刘云华、副总经理兼董秘张凤术分别对两项内控管理与执行问题负有责任,副总经理兼财务总监王鸿对财务核算及报表列示问题负有责任。四川证监局决定对公司及刘兵、刘云华、刘义、张凤术、王鸿采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

内控制度执行缺陷方面,公司决定暂停开展小贷及保理业务未按规定经董事会审议;个别小贷业务实际开展时的抵质押物与审批要求不一致;部分保理业务在审批、用印及办理过程中存在流程不规范情形。财务核算方面,在建工程在建造期间未按实际工程进度确认账面价值;2024年及以前年度投资性房地产对应的土地使用权未一并结转,仍列示于无形资产。

根据相关规定,公司董事长刘兵、总经理刘义对上述问题负有责任;副董事长刘云华、副总经理兼董秘张凤术分别对上述两项内控管理与执行问题负有责任;副总经理兼财务总监王鸿对上述财务核算及报表列示问题负有责任。四川证监局决定对公司及上述五名责任人采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

富森美2025年年度财报数据显示,2025年公司营业收入11.99亿元,同比下降16.14%;归母净利润5.55亿元,同比下降19.52%;扣非净利润5.38亿元,同比下降21.08%。

按单季度拆分,第四季度业绩压力尤为明显:单季营业收入2.75亿元,同比下降21.62%;归母净利润7818.86万元,同比下降45.75%。盈利能力指标有所弱化,毛利率62.96%,同比减少6.37个百分点;净利率47.37%,同比减少3.6个百分点。

现金流方面,2025年经营活动产生的现金流量净额为12.46亿元,同比增长52.79%,主要得益于保理款和小额贷款净收回增加。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税),共计派发现金股利2.32亿元。

公司表示,高度重视《决定书》中指出的问题,将深刻反思、吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,强化财务和内控管理,严格履行信息披露义务。本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司各项经营管理、业务及财务状况均正常运行。

 

 

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